为贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神和2023年湖南教育审计工作要点,进一步督促我校做好预算执行管理工作,全面掌握主要资产、负债及其管理绩效情况,提高国有资金、资产和资源使用效益,根据省教育厅《关于组织全省高校开展 2022 年度预算执行和资产、债务管理绩效内部审计的通知》的要求,5月19日上午,我校召开2022年度预算执行、资产和债务管理绩效内审进点会,副校长周金玉、相关部门领导以及审计组参加会议,会议由审计处处长彭莉主持。
彭莉介绍了此次审计工作的基本情况并强调:一要高度重视,本次审计的评审结果是学校评优评先和资金资源分配的重要依据,同时是一次常态化的经济体检,也是全面落实从严治党的重要监督形式,各相关部门要高度重视;二要抓住重点,根据2023年湖南教育审计工作要点以及教育厅要求,资产、债务管理绩效是此次的重点,审计组要准确把握审计目标范围和重点内容,包容审慎地做出结论,客观精准地做出评价;三要高质高效,对审计组反馈的问题,各部门要第一时间回应、第一时间行动、第一时间落实,及时完整准确提供所需资料、数据和情况,确保审计工作高质高效。审计组组长吴伶俐介绍了本次审计的内容和重点,重点审计2022年学校的预算执行绩效和资产、债务管理绩效两个方面,争取在6月底基本完成。
周金玉强调本次审计工作时间紧任务重,对此次审计工作提出了三点要求:一是审计工作要有高度。大家要思想认识到位,以深入贯彻落实党的二十大精神为重要抓手,站在学校“双高”建设发展全局的高度,严肃认真对待本次审计工作,力争本次审计工作获评优秀。二是审计工作要有深度。大家要沟通交流到位,对审计中发现的问题和薄弱环节,各部门要深刻认识、深入分析,深究对策,坚持“当下改”与“长久立”相结合,推动标本兼治,持续优化内控。三是审计工作要有温度。大家要服务配合到位,认真做好服务,全方位支持审计组开展工作,确保审计组的工作顺利展开。(文/审计处)